La creazione di un conteggio dell'IVA avviene in diverse fasi. In primo luogo, viene effettuato un controllo degli importi di imposta calcolati. Se questi sono corretti, viene creato il conteggio definitivo e i valori soggetti all'obbligo di notifica vengono trasmessi all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Inoltre, l'imposta precedente e l'IVA vengono trasferite ed eventuali differenze eliminate. Con la procedura guidata per la dichiarazione dell'IVA, che riassume tutte queste fasi del processo, sarete condotti passo dopo passo attraverso le singole fasi, che potrete interrompere per eseguire un'analisi dettagliata e poi continuare.
Dopo il controllo, l'imposta precedente e l'IVA da compensare vengono trasferite da Abacus secondo la definizione del conto memorizzata; lo stesso vale per una differenza tra l'IVA registrata e quella calcolata. I dati definitivi da trasmettere all'Amministrazione delle contribuzioni possono essere inoltrati online con pochi clic.
Il conteggio dell'IVA come processo è incluso nella Contabilità finanziaria e vi si può accedere tramite il programma 536 "Creare conteggio IVA" a partire dalla versione 2021. I precedenti programmi per l'IVA rimarranno comunque disponibili.
I vostri vantaggi con la Contabilità finanziaria Abacus
La Contabilità finanziaria Abacus è il componente fondamentale di una soluzione ERP moderna. Inoltre, il software offre i seguenti vantaggi:
Semplice
L'inoltro online di file alle autorità fiscali è facile
Automatico
Con la procedura guidata, i trasferimenti dell'IVA e la contabilizzazione della differenza sono automatici
Continuo
Dal controllo alla contabilizzazione fino ad arrivare all'inoltro, il processo è continuo. Non è più necessario cambiare manualmente da un programma IVA all'altro.
Il processo in sintesi: procedura guidata per la dichiarazione dell'IVA
Conteggio
Controllo rapido e mirato degli importi IVA calcolati.
Trasferimento
- Contabilizzazione automatica dell'imposta precedente e dell'IVA
- Eliminazione di eventuali differenze
Inoltro online
Trasmissione elettronica integrata dei dati del conteggio dell'IVA all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Di seguito le scadenze più importanti per l'inoltro della dichiarazione dell'IVA:
Conteggio | Periodo | Scadenza inoltro |
1° trimestre | 1° gennaio fino 31 marzo | 31 maggio |
2° trimestre | 1° aprile fino 30 giugno | 31 agosto |
3° trimestre | 1° giugno fino 30 settembre | 30 novembre |
4° trimestre | 1° ottobre fino 31 dicembre | 28/29 febbraio |
1° semestre | 1° gennaio fino 30 giugno | 31 agosto |
2° semestre | 1° luglio fino 31 dicembre | 28/29 febbraio |
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